Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0920/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 203,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0921/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 100,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0922/22 | stravovací poukaz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -4,60 € | 02.12.2022 | 29.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1101/22 | Čítačka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 87,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1100/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 110,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1099/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 390,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1098/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 643,00 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1097/22 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 337,00 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1096/22 | Krátkodobé cestovné poistenie Viedeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 82,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1095/22 | Krátkodobé cestovné poistenie Viedeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 77,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1094/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1091/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 353,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1089/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 262,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1088/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 650,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1084/22 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 78,00 € | 01.12.2022 | 09.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1105/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 71,00 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0914/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 30,78 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0175/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 695,47 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0166/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 715,68 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0218/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 216,00 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |