Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0920/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 203,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0921/22 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 02.12.2022 15.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0922/22 stravovací poukaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 -4,60 € 02.12.2022 29.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1101/22 Čítačka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 87,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Objednávka
VOBJ/1100/22 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 110,00 € 01.12.2022 10.01.2023 Objednávka
VOBJ/1099/22 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 390,00 € 01.12.2022 10.01.2023 Objednávka
VOBJ/1098/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 643,00 € 01.12.2022 11.01.2023 Objednávka
VOBJ/1097/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 337,00 € 01.12.2022 11.01.2023 Objednávka
VOBJ/1096/22 Krátkodobé cestovné poistenie Viedeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 82,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Objednávka
VOBJ/1095/22 Krátkodobé cestovné poistenie Viedeň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 77,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Objednávka
VOBJ/1094/22 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 01.12.2022 09.12.2022 Objednávka
VOBJ/1091/22 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 353,00 € 01.12.2022 10.01.2023 Objednávka
VOBJ/1089/22 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 YesWeCare s.r.o. 11836491 262,00 € 01.12.2022 10.01.2023 Objednávka
VOBJ/1088/22 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 650,00 € 01.12.2022 10.01.2023 Objednávka
VOBJ/1084/22 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 78,00 € 01.12.2022 09.01.2023 Objednávka
VOBJ/1105/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 71,00 € 01.12.2022 13.12.2022 Objednávka
DFB1/0914/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 30,78 € 01.12.2022 02.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0175/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 695,47 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0166/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 715,68 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0218/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra