Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0684/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 306,59 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0687/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 270,00 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0688/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 270,00 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/23 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 54,00 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0689/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 475,86 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0691/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 263,16 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0692/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 395,76 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0138/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 261,00 € 06.09.2023 14.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TESCOMA s.r.o. 31343988 196,00 € 05.09.2023 05.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 645,10 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0095/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 196,76 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 69,90 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 97,55 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0083/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 97,55 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0682/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 05.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 44,76 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 290,11 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0081/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 146,35 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 1 004,04 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Klas Tatrans 40506215 800,00 € 05.09.2023 08.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra