Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0097/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 444,08 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0096/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 253,44 € | 05.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 05.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0210/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 05.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/16 | Kontrola a údržba RS plynu - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 13,98 € | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0206/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 493,06 € | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0207/16 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 127,50 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0094/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,50 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0093/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 436,06 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0026/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 200,14 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0092/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 413,95 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 17 375,49 € | 03.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 214,38 € | 03.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0205/16 | Oprava parného kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 19 899,05 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0203/16 | Poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEGA-TAKÁČ, s.r.o. | 44550359 | 244,39 € | 03.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 264,24 € | 02.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/16 | Plyn maloodber 5/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/16 | Plyn Zálesie 5/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra |