Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0744/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 40,00 € 06.06.2017 20.07.2017 Objednávka
DFB1/0256/17 Servis horákov Weishaupt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 319,60 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/17 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 263,57 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 123,71 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 278,40 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 7,00 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 637,88 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0111/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 763,38 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0110/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,85 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0109/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 205,38 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0119/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 208,67 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0118/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 138,85 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 146,72 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0739/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 52,00 € 05.06.2017 04.08.2017 Objednávka
VOBJ/0740/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 65,00 € 05.06.2017 04.08.2017 Objednávka
VOBJ/0733/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 49,00 € 05.06.2017 03.08.2017 Objednávka
VOBJ/0734/17 Identifikačné zariadenie pre autoškolu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 400,00 € 05.06.2017 31.07.2017 Objednávka