Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3018103 karta MultiSport 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 243,00 € 10.05.2018 21.05.2018 Faktúra
3018102 prenájom kopírovacieho stroja 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 452,79 € 10.05.2018 06.06.2018 Faktúra
3018105 upratovacie služby 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ICLEAN 50427342 3 462,00 € 10.05.2018 26.07.2018 Faktúra
3018104 vodné, stočné, zrážky 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 29 545,88 € 10.05.2018 29.11.2018 Faktúra
3018100 predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Poradca podnikateľa 31592503 92,98 € 09.05.2018 11.05.2018 Faktúra
3018101 elektrická energia 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 2 565,94 € 09.05.2018 21.05.2018 Faktúra
3018099 poplatky za pevné linky 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 93,07 € 09.05.2018 25.05.2018 Faktúra
3018098 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 60,88 € 04.05.2018 15.05.2018 Faktúra
3018097 služby technika BOZP a PO 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 50,00 € 04.05.2018 06.06.2018 Faktúra
3118020 správa športového areálu 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Švarda Tibor 47825871 200,00 € 04.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFSJ/0118/18 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 358,86 € 04.05.2018 07.06.2018 Faktúra
3118019 tabule Parkovanie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PEMO - Peter Mórocz 43962653 47,52 € 03.05.2018 15.05.2018 Faktúra
3018096 správa informačných a komunikačných technológií 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 194,00 € 03.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0117/18 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 183,19 € 03.05.2018 07.06.2018 Faktúra
3018093 toner Konica Minolta Page Pro 1480 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Soft-Tech 45917272 35,77 € 02.05.2018 21.05.2018 Faktúra
3018094 dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát (1000+1000 GB) 05/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 23,88 € 02.05.2018 21.05.2018 Faktúra
3018095 gastrolístky 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 449,54 € 02.05.2018 25.05.2018 Faktúra
DFSJ/0116/18 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 131,05 € 02.05.2018 07.06.2018 Faktúra
VO/0044/18 správa športového areálu 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Švarda Tibor 47825871 200,00 € 30.04.2018 04.06.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0045/18 upratovacie služby 04/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ICLEAN 50427342 3 462,00 € 30.04.2018 04.06.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka