Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 30.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0005/20 | výrub stromu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 400,00 € | 27.03.2020 | 30.03.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0042/20 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 146,16 € | 26.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
Dodatok č.4 | Dodatok č. 4 k Dohode o financovaní energií a služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | Iné | 0,00 € | 25.03.2020 | 26.03.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
3i/2020 | Dohoda o využívaní komunálneho odpadu na r.2020 | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Mesto Pezinok | 00305022 | Iné | 765,16 € | 23.03.2020 | 30.03.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0041/20 | paušál za výťah - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 18.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | paušál za výťah - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 94,08 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | tel.účty - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,41 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | ochrana objektu - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | spotreba el.energie - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 752,32 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | obedy zamestnancov - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 352,26 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | prenájom tlačiarne - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | správa počítačovej siete - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | záloha za vodu a stočné - 2/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | elektron.stravovacie poukážky - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | výkon zodpovednej osoby - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | záloha za plyn - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 2 900,00 € | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |