Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0007/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 176,19 € | 02.06.2020 | 02.06.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0077/20 | pranájom tlačiarne - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0006/20 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 432,64 € | 29.05.2020 | 29.05.2020 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0076/20 | záloha za vodu a stočné - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | -540,00 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | paušál za výťah - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/20 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,22 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
4i/2020 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Iné | 0,00 € | 14.05.2020 | 13.05.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
5i/2020 | Zmluva o spolupráci (ISIC karty) | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Iné | 0,00 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | 05.06.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
Dodatok č. 1 | Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci (ISIC) | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Iné | 0,00 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | 05.06.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
Dodatok č. 2 | Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci (ISIC) | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | Iné | 0,00 € | 12.05.2020 | 06.06.2020 | 05.06.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0072/20 | el.energia - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 366,59 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 273,60 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | prenájom kopírok - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 54,98 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | ochrana objektu - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | tel.účty - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,28 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | čípová karta - 2 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | správa počítačovej siete - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 400,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | záloha za plyn - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |