Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2285

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0133/24 paušál za výťah - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 56,09 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0132/24 údržba a správa počítačovej siete - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0130/24 záloha za plyn - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 027,00 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/24 ochrana osobných údajov - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Safety@Work s.r.o. 46213082 46,80 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0128/24 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 144,77 € 28.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0042/24 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 144,77 € 27.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Objednávka
VO/0044/24 realizácia zákazky s nízkou hodnotou (výťah + debarierizácia) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KRAUS Co, s.r.o. 3621438 1 440,00 € 25.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0125/24 tonery Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 58,80 € 24.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 kancelárske a školské potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 168,31 € 24.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/24 záloha za vodu a stočné - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 24.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/24 paušál za mobil.telefón - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 24.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0043/24 dodanie a pokládka PVC Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 2 131,26 € 24.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Objednávka
VO/0041/24 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 168,31 € 23.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0123/24 tonery + kancelársky papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 345,60 € 20.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/24 lavice, stoličky, katedry Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Linea SK, s.r.o. 35716932 8 660,64 € 20.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
VO/0039/24 lavice (44), stoličky (91),katedry (3) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Linea SK, s.r.o. 35716932 8 660,64 € 19.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0121/24 oprava výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 54,00 € 18.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/24 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 18.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
VO/0040/24 tonery + kanc.papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 345,60 € 18.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Objednávka
VO/0038/24 murárske a maliarske práce (učebňa 403) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 1 200,00 € 17.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Objednávka