Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0133/24 | paušál za výťah - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0132/24 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0130/24 | záloha za plyn - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0131/24 | ochrana osobných údajov - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0128/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 144,77 € | 28.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0042/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 144,77 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0044/24 | realizácia zákazky s nízkou hodnotou (výťah + debarierizácia) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KRAUS Co, s.r.o. | 3621438 | 1 440,00 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0125/24 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 58,80 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0124/24 | kancelárske a školské potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 168,31 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0127/24 | záloha za vodu a stočné - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0126/24 | paušál za mobil.telefón - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0043/24 | dodanie a pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 2 131,26 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0041/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 168,31 € | 23.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0123/24 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 345,60 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0122/24 | lavice, stoličky, katedry | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 8 660,64 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0039/24 | lavice (44), stoličky (91),katedry (3) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 8 660,64 € | 19.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0121/24 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 54,00 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0120/24 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0040/24 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 345,60 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0038/24 | murárske a maliarske práce (učebňa 403) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 200,00 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka |