Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0114/22 | balená voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 58,42 € | 21.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | kontajner zmiešaný odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 432,00 € | 21.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 603,36 € | 14.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 299,82 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 553,00 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 509,15 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 428,72 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | revízia a oprava zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MArtinusík s.r.o. | 46048324 | 582,00 € | 09.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | asc agenda komplet 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | elektrická energia, voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 522,69 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | školenie vodičov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JUNI.OR. s.r.o. | 44502095 | 300,00 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,96 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | činnosť zváračskej školy 5/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 108,00 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | športové potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 649,38 € | 01.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 80,92 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra |