Faktúry
Počet záznamov: 3073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/20 | Odvoz bioodpadu 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 13.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Predplatné časopisu Sestra na rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 13.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Dodávka elektriny za obdobie 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 545,04 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,68 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Podnikateľské poradenstvo 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 31,80 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Obedy za mesiac december 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 303,69 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Predplatné - Online knižnica, škola efektívne extra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 273,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Seminár PAM 34.04 - BA 13.12.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.11.2019 - 5.12.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 784,09 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,27 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Posypová soľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 88,20 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Dovoz posypovej soli | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 17,22 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 70,00 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Elektronické stravovacie poukážky december - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 559,18 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za november 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 48,60 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Obedy za mesiac november 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 464,13 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Inzercia v časopise DOBRÁ ŠKOLA a na webe | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 700,00 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Mobily Xiaomi Redmi 7A, Blue | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,80 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 638,77 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,80 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | Kupóny Relax | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 910,00 € | 04.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,66 € | 04.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 135,48 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Havarijný zásah - oprava zásuvkového 230V rozvodu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 100,00 € | 02.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 02.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 9 319,73 € | 01.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |