Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3768

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0062/20 Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3 a B2. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 250,00 € 30.09.2020 30.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.BOX 14, 850 07 Bratislava 31793185 PcProfi, s.r.o 45888329 Iné 0,00 € 29.09.2020 01.10.2020 18.03.2021 Mgr. Eva Drobná riaditeľka školy Zmluva
VO/0060/20 Montáž nových zásuviek v učebni č.25, montáž ističov rozvádzači BI-2.p. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Miroslav Busch - Elektra 13962582 709,20 € 28.09.2020 28.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0061/20 Nastavenie zvonenia školských hodín. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 100,00 € 28.09.2020 28.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0147/20 Revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia v priestoroch školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 550,00 € 25.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 Revízia: Vykonanie kontroly ochrany pred účinkami atm.výbojov (pasívneho bleskozvodu) na objekte školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 250,00 € 25.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 283,15 € 25.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Kancelárske a hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 367,29 € 23.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Elektronické stravovacie poukážky 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 229,80 € 23.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Zneškodnenie infikovaného materiálu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 31340083 199,92 € 22.09.2020 05.10.2020 Faktúra
VO/0058/20 Kancelárske potreby. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 283,16 € 22.09.2020 22.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0059/20 Profylaktická prehliadka v OST. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 REPAR - Building Control, s.r.o. 35747692 187,20 € 22.09.2020 23.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0141/20 Odpadkové koše Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 99,58 € 21.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8. - 5.9.2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 894,20 € 17.09.2020 05.10.2020 Faktúra
VO/0057/20 Hygienické a kancelárske potreby. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 388,14 € 17.09.2020 17.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0139/20 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 08/2020 - preplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -470,80 € 16.09.2020 05.10.2020 Faktúra
VO/0054/20 Revízia bleskozvodu na objekte školy. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 250,00 € 16.09.2020 16.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0055/20 Revízia elektrických spotrebičov v priestoroch školy. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 550,00 € 16.09.2020 16.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0056/20 Odpadkové koše 50 l - 6 ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 99,96 € 16.09.2020 16.09.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0138/20 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 66,97 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra