Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0017/19 Zneškodnenie vyradeného biologického materiálu. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 31340083 70,80 € 03.04.2019 03.04.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0035/19 Odvoz biologického odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 POP palivo s.r.o. 47451432 24,00 € 02.04.2019 13.05.2019 Faktúra
VO/0016/19 Návleky na MOP Vermop; vrecia LDPE; rukavice jednorázové nitrilové Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ADLERR, s.r.o. 36710369 133,50 € 02.04.2019 02.04.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
KZ_662019 Krátkodobá zmluva č. 662019 o nájme nebytového priestoru Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 Viliam Baláž Nájmy a prenájmy 180,00 € 02.04.2019 09.04.2019 25.06.2019 04.04.2019 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
VO/0015/19 Elektronické stravovacie poukážky apríl - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 604,80 € 01.04.2019 01.04.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0013/19 Vybavenie a doplnky do výdajne stravy, demontáž a montáž umývacieho centra. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 KEMA SK, s.r.o. 46123661 1 766,52 € 28.03.2019 28.03.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0014/19 Odvoz a zneškodnenie ortuťových tlakomerov, kat.č.odpadu 160213. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ARGUSS s.r.o. 31365213 45,00 € 28.03.2019 28.03.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0034/19 Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Na-Ko trans s.r.o. 50327101 240,00 € 20.03.2019 09.04.2019 Faktúra
VO/0012/19 Kontajner 9 m3 - odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu zo SZŠ Strečnianska 20, BA. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 NA-Ko trans s.r.o 50327101 240,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0032/19 Tonery Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 282,00 € 15.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.2.2019 - 5.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 620,35 € 15.03.2019 09.04.2019 Faktúra
VO/0010/19 Tonery do tlačiarní Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 282,00 € 14.03.2019 14.03.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0023/19 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 31,90 € 13.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 85,44 € 13.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Elektr. strav. poukážky za mesiac február 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 532,80 € 13.03.2019 09.04.2019 Faktúra
KZ_652019 Krátkodobá zmluva č. 652019 o nájme nebytového priestoru Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 Ramon Dobrovodský Stavebné práce, opravárenské práce 182,25 € 13.03.2019 15.03.2019 14.06.2019 14.03.2019 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
DFBV/0027/19 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 38,74 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 Dodávka el. energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 414,91 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Odvoz biologického odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 POP palivo s.r.o. 47451432 18,00 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 - Veólia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -1 859,32 € 08.03.2019 09.04.2019 Faktúra