Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0506/24 | Ekonomická činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 200,00 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0505/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 099,10 € | 30.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VO/0073/24 | Objednávame si u Vás opravu kabeláže - alarmu na Skalickej | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RIMI NADBA | 36242039 | 114,00 € | 27.12.2024 | 16.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0504/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 82,92 € | 23.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0503/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 91,94 € | 23.12.2024 | 04.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VO/0072/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 82,92 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0229/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 397,56 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 319,61 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0070/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1 319,61 € | 20.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0502/24 | prenájom kopírok - G 4q.2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 845,59 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0501/24 | hosp.činnosť 12/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 500,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0071/24 | Objednávame si u Vás papierové utierky - Sklalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 91,94 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0230/24 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 407,37 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
VO/0068/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 397,56 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/0228/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 591,23 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0500/24 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 223,20 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0498/24 | elektroinšt. služby - osvetlenie na chodbe ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 60,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0069/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 407,37 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0067/24 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 591,23 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0537/23 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 965,49 € | 18.12.2024 | 14.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |