Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0177/18 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 187,87 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | technická údržba kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 389,54 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 15,13 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 502,91 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | prenájom, pranie rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,86 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 367,92 € | 28.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 179,00 € | 25.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | nájomné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | STREDISKO KULTÚRY | 00245771 | 256,50 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rekreuro | 47008113 | 5 800,00 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 28,92 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 85,14 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | vysávače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 139,80 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | počítačová sieť SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | oprava silnoprúdovej zásuvky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 44,80 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/18 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 286,34 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 90,00 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 85,02 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | ochrana osobných údajov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Webpomoc | 46465375 | 106,80 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |