Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0059/17 | výmena prietokového ohrievača | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 199,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 107,06 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | revízie elektrických spotrebičov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 910,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 3 179,77 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 290,22 € | 13.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | servis traktora | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | European Peripherals | 31348521 | 157,50 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 152,39 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 149,57 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | montážne práce na regulačnom ventile | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 144,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | výmene servopohonu TÚV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VISO | 36243108 | 1 324,80 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | RADES REAL | 36252981 | 12,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/16 | kópie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 976,90 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/16 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 115,21 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/16 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 59,54 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | elektrina - dobropis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -103,49 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | elektrina - dobropis | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | -185,17 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 59,54 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 650,43 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |