Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0430/16 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 125,66 € | 07.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 156,02 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 443,57 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | perg.náhrada | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GASTROM | 36792861 | 38,05 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 478,24 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 644,98 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | HAM Gastro | 46835482 | 185,49 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 138,82 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/17 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 91,54 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/17 | pranie, prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,16 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/17 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 410,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | kontrola TUV | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martel VM | 45909024 | 216,00 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 506,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 44,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/17 | kancelársky materiál | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 70,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 805,06 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | ochrana pred požiarmi | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 180,00 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Soft - Tech | 45917272 | 67,11 € | 05.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 25,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |