Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0393/24 | lektroservis ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 462,20 € | 04.10.2024 | 22.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0384/24 | servis výmen.stanice ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 325,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0371/24 | hosp.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 200,00 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/24 | hosp.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 500,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0361/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0364/24 | seminár | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OZ Zippy | 51717514 | 230,00 € | 26.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0394/24 | úč.poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jednota slovenský matemat. a fyzikov | 31751776 | 20,00 € | 08.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0381/24 | škola v prírode | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Euromesto s.r.o. | 35879254 | 5 500,00 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0385/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 171,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0379/24 | služby PO a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0387/24 | výjazdy str.služba | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 33,46 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0168/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 178,83 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0167/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 73,30 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0166/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 208,14 € | 03.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0165/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 246,39 € | 04.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0163/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,15 € | 07.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0164/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 059,64 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0395/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 242,14 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0373/24 | rez stromu G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bc.Tomáš Badin | 51813122 | 420,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |