Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0334/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 113,28 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Moonid s.r.o. | 50934660 | 864,00 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 19.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 19.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Moonid s.r.o. | 50934660 | 326,16 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | dezinfekčné prostr. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 1 127,76 € | 14.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0156/25 | Dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 645,75 € | 09.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0124/17 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 540,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DDD - Pohotovosť | 36730114 | 360,00 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 306,00 € | 24.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 390,00 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/24 | dezinsekcia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 552,00 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | dezinsekcia -Školský dvor, škola | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 534,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | Dezinsekcia deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 732,00 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | Dezinsekcia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 486,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/25 | Dezinsekcia ZŠ + G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 645,75 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | dezinsekcia, deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 276,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/18 | dezinsekcia, deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | diagnostika a odstránenie poruchy kabeláže | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 101,00 € | 23.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/18 | diagnostika a oprava osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 28,60 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |