Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3866

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0051/18 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 615,00 € 13.03.2018 16.03.2018 Faktúra
06/2018 oprava pračky Primus RS22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 442,88 € 12.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
04/2018 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 500,00 € 09.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
05/2018 originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 615,00 € 09.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
DFBV/0050/18 Odborná obsluha kotolne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 09.03.2018 16.03.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 166,63 € 08.03.2018 16.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 10 074,96 € 08.03.2018 16.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 60,67 € 08.03.2018 16.03.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 Elektrická energia - preplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -78,84 € 08.03.2018 11.04.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 vybudovanie elektrickej požiarnej signalizácie požiaru Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Security systems 44295588 140 200,20 € 07.03.2018 19.03.2018 Faktúra
03/2018 Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 10 074,96 € 06.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
DFBV/0042/18 El.energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 017,45 € 05.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 UPC entery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 84,09 € 05.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 Zemný plyn HR kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 05.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 05.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 Servis výťahov 02/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 Zdravotnícka literatúra HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Stanislav Turan,život a zdravie 40765938 25,00 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 73,64 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 Stravovanie HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 12 023,90 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 Výmena kotlového ventilátora HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 479,60 € 02.03.2018 09.03.2018 Faktúra