Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53/2025 | Oprava sušičky T9 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 697,96 € | 24.06.2025 | 30.06.2025 | Objednávka | |||||
52/2025 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 06/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0182/25 | pevný internet Klik XXL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovanet | 35954612 | 612,54 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0183/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 755,75 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0180/25 | stravovanie 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 19 860,93 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0181/25 | revízia ručného el. náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 524,10 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
49/2025 | Zálohový server | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 888,39 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Objednávka | |||||
50/2025 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 520,00 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Objednávka | |||||
51/2025 | Upratovacie a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 755,75 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Objednávka | |||||
DFBV/0177/25 | výpočtová technika - záložné zdroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 888,39 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0178/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0176/25 | interiérové vybavenie - 2ks kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 520,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0179/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 030,18 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0160/25 | materiál na pracovnú terapiu - keramická dielňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 444,40 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0152/25 | služby CO 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0153/25 | zmluvný servis výťahov 5/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0161/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0159/25 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0158/25 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0157/25 | vodné, stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 865,24 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |