Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2345

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 79,20 € 05.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 Strava klienti za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 605,14 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 Strava zamestnanci za 4/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 102,66 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 Strava klineti za 4/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 182,36 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0083/15 Voda od 4.4.2015 do 3.5.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0084/15 Strava zamestnanci za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 74,24 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0082/15 Dovoz stravy za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 715,00 € 30.04.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0081/15 BOZP, PO a PZS za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 29.04.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0080/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 28.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFBV/0079/15 Pracie prášky havon COLOR,ULTRA,CALC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 252,24 € 28.04.2015 20.05.2015 Faktúra
DFBV/0077/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 105,60 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFBV/0078/15 Mobily od 22.3.2015 do 21.4.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 65,29 € 27.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0076/15 NOD 32 Antivirus 4 PC na 1 rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 29,23 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFBV/0075/15 Stojanový popolník Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 EMPORO,s.r.o. Bratislava 44562195 49,44 € 17.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0074/15 Individuálna supervízia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Coachingplus, OZ 42127131 40,00 € 15.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 Workshop " Efektívny pomáhajúci rozhovor" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Coachingplus, OZ 42127131 784,00 € 15.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0073/15 Voda od 4.3.2015 do 3.4.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 13.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0072/15 Poplatok za používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 13.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 Strava zamestnanci za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 99,84 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 Strava klienti za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 794,91 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0069/15 Strava zamestnanci za 3/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 138,06 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0070/15 Strava klienti za 3/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 195,64 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0071/15 Internet za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0065/15 Elektrická energia DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 200,09 € 10.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/15 CO za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 Kom. odpad za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 09.04.2015 20.04.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 Deratizácia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ivan Juráček ml. SDS 41332318 72,00 € 09.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0064/15 Telefóny za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,80 € 09.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0061/15 Dovoz stravy za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 270,00 € 08.04.2015 21.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 Dovoz stravy za 3/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 737,00 € 07.04.2015 15.04.2015 Faktúra