Faktúry
Počet záznamov: 2360
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/20 | Voda od 29.11.2020 do 28.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | Voda od 29.12.2020 do 28.1.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | Voda od 29.1.2021 do 28.2.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | Voda od 1.3.2021 do 28.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | Voda od 29.3.2021 do 28.4.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | Voda od 29.4.2021 do 28.5.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | Vyúčtovanie za obdobie od 29.6.2020 do 28.6.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 376,46 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | Voda DSS od 29.6.2021 do 28.7,2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | Voda od 29.7.2021 do 28.8.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/21 | Voda od 29.8.2021 do 28.9.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | Voda od 29.9.2021 do 28.10.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | Voda od 29.10.2021 do 28.11.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | Voda od 29.11.2021 do 28.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | Voda od 29.12.2021 do 28.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Voda od 29.1.2022 do 28.2.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | Voda od 01.03.2022 do 28.03.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | Voda od 29.3.2022 do 28.4.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | Voda od 29.4.2022 do 28.5.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | Voda od 29.7.2022 do 28.8.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/22 | Voda od 29.6.2022 do 28.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | Voda 29.10.2023 - 28.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | Voda 29.09.2023 - 28.10.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | Voda 29.08.2023 - 28.09.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | Voda 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Voda 29.06.2023 - 28.07.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | Nedoplatok voda 29.6.2022-28.6.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 246,78 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | Voda 29.04.2023 -28.05.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Voda 29.03.2023 - 28.04.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Voda od 1.3.2023 do 28.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Voda 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |