Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0058/24 | Mobilné telefóny za 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,31 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | Právne služby 4 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0052/24 | Oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 182,40 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0050/24 | Opravná Fa k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7230974166 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,48 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0049/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0053/24 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 153,60 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0051/24 | Školenie - Deeskalácia - telesné, netelesné obmedzenia - 15.4. a 18.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 966,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0048/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 03/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0046/24 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 44,90 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0044/24 | Telefón a internet 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,27 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0047/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,90 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0041/24 | BOZP a PO za 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0043/24 | Elektrická energia 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 320,40 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0037/24 | Voda 29.02.2024 - 28.03.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0042/24 | Dohľad nad prac.podmienkami 1Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0045/24 | Odb.prehliadka schodisk.plošiny a pojazd.zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0038/24 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0039/24 | Stravovanie klienti 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 380,64 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0040/24 | Mobilné telefóny za 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 49,21 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0034/24 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 430,90 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |