Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/24 | Právne služby 5 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0074/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 56,56 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0073/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 286,54 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0076/24 | Skrinka štvordverová so zámkami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 374,40 € | 05.06.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0067/24 | Voda 29.04.2024 -28.05.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0070/24 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0068/24 | Oprava schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 458,16 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0069/24 | BOZP a PO za 5/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSF/0002/24 | Firemný deň Devín | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 368,30 € | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0066/24 | Čistiace prostriedky - pracie prášky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 346,20 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0065/24 | Školenie deeskalačné techniky - 2 zamestnanci | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 92,00 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0064/24 | Servis tlačiarne Lexmark MX317 výmena valca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0062/24 | Profesia - pracovná ponuka -Opatrovateľ/ka 9.5.2024- 9.6.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0061/24 | Telefón a internet 4/2023 1.4. -30.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,44 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0060/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0063/24 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 115,20 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | BOZP a PO za 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | El.energia 4/2024 1.4. - 30.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,22 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | Voda 29.03.2024 - 28.04.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0055/24 | Stravovanie klienti 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 334,10 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |