Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/15 Vyúčtovanie el. energie Nocľaháreň 1-6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 -348,34 € 22.06.2015 13.08.2015 Faktúra
DFBV/0163/15 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 410,55 € 12.08.2015 19.08.2015 Faktúra
DFBV/0161/15 Internet za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,31 € 10.08.2015 19.08.2015 Faktúra
DFBV/0158/15 Znalecký posudok vo veci vecného bremena na pozemku Lamač Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Petronela Laščeková, CSs 31750761 139,00 € 07.08.2015 19.08.2015 Faktúra
DFBV/0157/15 Voda od 3.7.2015 do 2.8.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 07.08.2015 19.08.2015 Faktúra
DFBV/0164/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 21.08.2015 21.08.2015 Faktúra
DFBV/0152/15 CO za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 06.08.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0137/15 El. energia DSS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 99,29 € 08.07.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0159/15 Telefóny za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,20 € 07.08.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0166/15 Revízia el. strojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 108,30 € 21.08.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 368,23 € 21.08.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 doména od 21.9.2015 do 20.9.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Websupport, s.r.o. 36421928 14,76 € 07.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0170/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 158,40 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0171/15 Strava zamestnanci za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 6,40 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0172/15 Strava klienti za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 270,91 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0173/15 Strava zamestnanci za 8/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,85 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0174/15 Strava klienti za 8/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 88,96 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 El. energia Nocľaháreň za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 06.08.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0162/15 El. energia DSS za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 92,88 € 11.08.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0167/15 Mobilné telefóny od 22.7.2015 do 21.8.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,71 € 28.08.2015 11.09.2015 Faktúra