Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0159/15 | Telefóny za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,20 € | 07.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/15 | Revízia el. strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 108,30 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/15 | Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 368,23 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | Internet za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/15 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 754,97 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/15 | Dovoz stravy za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 259,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/15 | Revízia kotolne, plyn. kotlov, tlak. nádob | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 558,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/15 | Strava zamestnanci za 5/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 65,49 € | 02.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/15 | Kom. odpad za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/15 | Voda od 4.5.2015 do 3.6.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/15 | Workshop - Manažerské zručnosti pre 6 osôb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 294,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 21.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/15 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 410,55 € | 12.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | Internet za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,31 € | 10.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | Znalecký posudok vo veci vecného bremena na pozemku Lamač | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Petronela Laščeková, CSs | 31750761 | 139,00 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/15 | Voda od 3.7.2015 do 2.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 288,00 € | 10.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/15 | Kom. odpad DSS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 715,00 € | 03.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/15 | BOPZ, PO, PZS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra |