Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0047/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | Servis ČOV - odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 21.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0053/24 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 153,60 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0103/19 | Oprava telefónnej ústredne a výmena tel. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 3 198,90 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | IVR služba - automatická spojovateľka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 420,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/20 | Automatická hláska - úprava, konfigurácia klapiek | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 288,00 € | 07.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | Deky pre klientov 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 415,68 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | Školenie - Asseco Solution - iSpin | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Asseco Solution, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 525,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | Oprava dlažby na chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 1 583,40 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | Oprava zámkovej dlžby, výrub stromu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AUREI s.r.o. | 45845964 | 1 180,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 252,72 € | 29.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/15 | Servis mot. voz. Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 57,56 € | 06.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/15 | Oprava mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 135,60 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 123,55 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra |