Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2482
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0115/21 | Voda od 29.8.2021 do 28.9.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | Voda od 29.9.2021 do 28.10.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | Voda od 29.10.2021 do 28.11.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | Voda od 29.11.2021 do 28.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | Voda od 29.12.2021 do 28.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/25 | vodné 29.4.-28.5.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/25 | vodné 29.3.-28.4.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 29.04.2025 | 19.05.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0045/25 | Voda 01.03.2025- 28.03.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/25 | Voda 29.02.2025 - 28.03.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/25 | Voda 29.01.2025 - 28.02.2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 190,42 € | 03.02.2025 | 20.02.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0200/24 | Voda 29.11.2024 - 28.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 28.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | Voda 29.10.2024 - 28.11.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0135/24 | Voda 10/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/24 | Voda 29.08.2024 - 28.09.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0105/24 | Voda 29.07.2024 - 28.08.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0096/24 | Voda 29.06.2024 - 28.07.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 183,26 € | 01.08.2024 | 26.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0027/22 | Voda od 29.1.2022 do 28.2.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/24 | Vyúčtovacia faktúra Voda 29.6.2023-28.6.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 561,32 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0039/22 | Voda od 01.03.2022 do 28.03.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | Voda od 29.3.2022 do 28.4.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |