Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/23 | Voda 29.09.2023 - 28.10.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | Voda 29.08.2023 - 28.09.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | Voda 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 30.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | Voda 29.06.2023 - 28.07.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | Nedoplatok voda 29.6.2022-28.6.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 246,78 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | Voda 29.04.2023 -28.05.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Voda 29.03.2023 - 28.04.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Voda od 1.3.2023 do 28.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | Voda 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | Voda od 29.12.2022 do 28.01.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | Voda od 29.11.2022 do 28.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | Voda od 29.10.2022 do 28.11.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | Voda od 29.9.2022 do 28.10.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 31.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Voda od 29.8.2022 do 28.9.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | Voda 29.11.2023 - 28.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | Voda 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.01.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0026/24 | Voda 29.01.2024 - 28.02.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0037/24 | Voda 29.02.2024 - 28.03.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | Voda 29.03.2024 - 28.04.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0198/23 | Garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 116,24 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |