Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3196

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0140/24 Jazykový kurz pre UA žiakov za 5/2024 (1 žiak) Spojená škola Tokajícka 30866499 Jazyková škola Palisády 17319145 244,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/24 Počítačové služby za mesiac 5/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/24 Prenájom rohoží za obdobie 5/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 58,32 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/24 Zrážky za 5/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 349,68 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/24 Zrážky za 5/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 6,76 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/24 Dodávka zemného plynu 6/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/24 Výkon zodpovednej osoby 6/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0136/24 Dodanie dielov - Cutter (do tlač.) - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 SWISS spol. s r. o. 35770252 94,80 € 30.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB1/0135/24 Vodné a stočné (Odb. m.: Tokajícka 24 - OM00113005) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 170,38 € 25.05.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/24 IP kamerový systém do školského areálu Spojená škola Tokajícka 30866499 AA Systém s.r.o 35853018 937,20 € 22.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB1/0133/24 Toner do tlačiarne (platba PK) Spojená škola Tokajícka 30866499 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 78,78 € 22.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB1/0132/24 Oprava HP Printer DesignJet T520 - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 SWISS spol. s r. o. 35770252 84,00 € 20.05.2024 23.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0131/24 Služby PC siete SANET za obdobie 4-6/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0130/24 Diaľkové ovládače (platba PK) Spojená škola Tokajícka 30866499 VAT Electronic s.r.o. 28582543 193,20 € 15.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB1/0127/24 Tonery do tlačiarní (platba PK) Spojená škola Tokajícka 30866499 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 62,01 € 15.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB1/0128/24 Nástenné hodiny 1ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 12,90 € 15.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0129/24 Toner Canon Spojená škola Tokajícka 30866499 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 106,80 € 15.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/24 Elektrická energia za obdobie 4/2024 - preplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 -1 547,30 € 14.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB1/0125/24 Elektrická energia za obdobie 4/2024 - preplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 -78,76 € 14.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB1/0123/24 Počítačové služby spojené s migráciou stránky na novú verziu Wordpress Spojená škola Tokajícka 30866499 bitCore, s.r.o. 46352325 420,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra