Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/24 vodné stočné zrážka za 09.12.2023-08.01.2024 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 165,70 € 24.01.2024 26.02.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 záloha na plyn na 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 50,21 € 13.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/24 odvoz a likvidácia bioodpadu za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 14,70 € 08.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 106,65 € 24.01.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/24 7 ks kariet k dochádzkovému systému VEMA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seyfor Slovensko / Solitea Vema 36237337 21,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/24 poplatky za vystavenie faktúry v papierovej forme za r.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 27,00 € 24.01.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/24 vyúčtovanie zemného plynu za r.2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -1 328,47 € 17.01.2024 20.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/24 montáž elektro spotrebičov a vykonanie východiskovej revízie v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 K-Elektro 35971321 888,00 € 23.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 poskytnutie práva používať aktuálnu verziu 01-03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seyfor Slovensko / Solitea Vema 36237337 121,68 € 22.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0007/24 záloha na el.energiu za 01/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 000,00 € 12.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0008/24 záloha na el. energiu za 01/2024 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 12.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0595/23 poplatky za mobilné telefóny za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 98,27 € 10.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0006/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 19,55 € 12.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0596/23 odvoz a spracovanie bioodpadu za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 10.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0005/24 záloha na teplo a vodu za 01/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 814,44 € 09.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0001/24 predplatné časopisu Sestra na r.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 02.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0013/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 52,77 € 18.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0598/23 vyúčtovanie el.energie za 12/2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 76,87 € 16.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0599/23 vyúčtovanie el.energie za 12/2023 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 23,86 € 16.01.2024 11.02.2024 Faktúra