Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6236
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 127,30 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/16 | vyúčt.tepla a vody za 12/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 155,56 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/19 | nákup elektronických strav.poukážok za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 648,00 € | 08.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | elektronické stravovacie poukážky za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 14,40 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 441,09 € | 19.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,07 € | 08.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,23 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | záloha na el.energiu na 07/2019 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 08.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/19 | vyúčtovanie elektriny za 06/2019 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,18 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 78,98 € | 16.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | vyúčtovanie el.energie za 07/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,68 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | vyúčtovanie el.energie za 07/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,14 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 195,75 € | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 211,02 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 116,96 € | 15.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | odvoz bioodpadu za 07/2022 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 16.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 206,89 € | 16.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | vodné stočné zrážky 09.07-08.08.22 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,52 € | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | oprava sporáka v BA v strav.prev. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Marián Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 814,08 € | 30.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | záloha na plyn za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |