Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6148
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/24 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 508,03 € | 01.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/24 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.24 za prav BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 382,98 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 85,79 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,41 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 57,03 € | 21.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 365,67 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/24 | za odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | PHL-tankovanie 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 80,43 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/24 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 107,22 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/24 | zemný plyn záloha na 03/2024 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 138,29 € | 14.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 69,87 € | 14.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 166,68 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/24 | údržba filtračného zariadenia v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 117,00 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 355,65 € | 14.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/24 | elektronické stravovacie poukážky pre zam za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 098,33 € | 20.02.2024 | 06.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/24 | spotreba el. energie na prac. v SC za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,34 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0047/24 | záloha na teplo a vodu na 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 378,50 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0058/24 | oprva RHB vane | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MEDEXIM | 31408362 | 382,68 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0052/24 | spracovanie účtovníctva za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |