Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0228/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,32 € | 13.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0227/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 193,25 € | 13.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0246/25 | kontrola zabezpecovacieho systemu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 67,65 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0234/25 | vodne stocne zrazky 4/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 126,68 € | 22.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0226/25 | vodne stocne zrazky 4/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 337,78 € | 13.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0254/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 148,36 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0253/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 109,72 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0252/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,32 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0248/25 | STK + EK na sl. vozidlo BL025EC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0257/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 23,41 € | 04.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0249/25 | zasah/cistenie pri havarii kanalizacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 799,50 € | 03.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0261/25 | PHL 05/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 156,12 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0266/25 | poplatky za mob. tel. 5/25 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 119,19 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0267/25 | vodne stocne zrazky 5/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 409,57 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0269/25 | sprava IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 369,00 € | 11.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0264/25 | zaloha za teplo a vodu na 6/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 081,90 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0265/25 | dodanie obedov, z dovodu havarijnej situacie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 310,50 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0263/25 | dodavka elektriny 5/25 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 990,51 € | 06.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0262/25 | dodavka elektriny 5/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,30 € | 06.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0260/25 | spracovanie, odvoz bioodpadu 5/25 SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 30,75 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |