Faktúry
Počet záznamov: 10171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0562/16 | upratovací vozík NCC5/120 combi clean | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 400,80 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 40,03 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 108,00 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,64 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/16 | elektrika 06/2016, Strelkova, elektrika 06/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 149,85 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 88,36 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 291,98 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/16 | tlačiareň s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BC & MC s.r.o. | 35778962 | 1 138,00 € | 11.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 897,12 € | 11.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/16 | komunálny odpad 06/2016, Podbrezovská, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 1 260,84 € | 11.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/16 | internet 07/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 11.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/16 | demontáž a prevoz elektrických postelí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ERAJJ s. r. o. | 47353201 | 120,00 € | 11.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/16 | elektrika - vyúčtovanie 01.01.16-22.06.16, Pri Vinohradoch, Penzión LETO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -188,80 € | 11.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0662/16 | servisné služby - práčka LH95 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 36,00 € | 11.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/16 | oprava dávkovača saponátu, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 80,00 € | 11.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/16 | Duvilax L-58 5 kg | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 100,00 € | 08.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/16 | voda z povrchového odtoku 06/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,18 € | 07.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/16 | PZS 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 07.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/16 | BOZP, OPP a CO 06/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 07.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/16 | voda z povrchového odtoku 06/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,82 € | 07.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/16 | Mobilné telefony 07/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 361,99 € | 07.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/16 | Telefony - pevná linka 07/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 07.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/16 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UNIMAT spol. s r.o. | 30228042 | 103,99 € | 07.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/16 | pripojenie umývačky riadu, Podbrezovská, miestnosť sestrčiek 3.p. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 186,00 € | 07.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/16 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PELED s.r.o. | 48024775 | 1 373,39 € | 06.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 962,90 € | 04.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/16 | elektrika 07/2016, Strelková, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 723,48 € | 04.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/16 | plyn 07/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 282,00 € | 04.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 272,24 € | 04.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/16 | supervízna činnosť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Cangar, s.r.o. | 36643190 | 264,00 € | 04.07.2016 | 07.08.2016 | Faktúra |