Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12803
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/24 | plyn Strelkova 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0025/24 | plyn Račianska 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0029/24 | Online školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
OBJ/005/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 242,52 € | 23.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/003/24 | Výmena lodžiového presklenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BEAS s.r.o. | 36552224 | 5 880,00 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/012/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 777,96 € | 23.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/015/24 | Odborné vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/022/24 | Doplnenie vybavenia kuchynskej prevádzky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 1 304,04 € | 16.01.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/014/24 | Spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 88,29 € | 16.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0007/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | spotrebný materiál - podlahová lišta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PARKETT MANN, s.r.o. | 35853816 | 133,91 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/24 | spotrebný materiál - tkačský stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 98,90 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | oceľová zárubňa s montážou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 407,48 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0011/24 | plyn Podbrezovská - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 854,08 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0010/24 | spotrebný materiál - spádový profil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 52,98 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0016/24 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -509,62 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0015/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -638,04 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0014/24 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -159,98 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0013/24 | EL EN Račianska - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -138,07 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |