Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/085/23 | Elektronická licencia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 112,06 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0245/23 | voda Pri vinohradoch JL 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 527,89 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | voda Pri vinohradoch JZ 06/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,32 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RAWOOD, s.r.o. | 46610855 | 588,89 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 319,00 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | servisné práce - práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 272,44 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Martin Svetlošák | 34839429 | 403,90 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 768,50 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | náradie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Fachman – EH Hobby s. r. o. | 35814951 | 1 856,75 € | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
OBJ/074/23 | krovinorezy s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Fachman – EH Hobby s. r. o. | 35814951 | 1 856,75 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/088/23 | oprava tlačiarne, dodávka PC periférie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 86,66 € | 20.06.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/073/23 | záhradné drevené hojdačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Franko s.r.o. | 54674395 | 940,01 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/075/23 | benzínová kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 768,50 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/076/23 | Aku kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RAWOOD, s.r.o. | 46610855 | 588,89 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/077/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DAMEDIS, s.r.o. | 36414123 | 284,40 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/078/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 319,00 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/079/23 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Martin Svetlošák | 34839429 | 403,90 € | 20.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0241/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 05/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -312,77 € | 19.06.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 761,60 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 393,46 € | 19.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |