Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/23 služby deratizácie, dezinsekcie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 DE - LK s.r.o. 44489587 340,00 € 03.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 oceľová zárubňa s montážou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. 36842842 634,56 € 03.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 EL EN Pri vinohradoch LETO 04/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 70,00 € 03.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 04/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 102,00 € 03.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 EL EN Pri vinohradoch - JAR 04/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 95,00 € 03.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 EL EN Podbrezovská 04/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 3 000,00 € 03.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 služby TDI Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Ing. Milan Vavrinec STAVRO 30941067 1 200,00 € 03.04.2023 13.05.2023 Faktúra
OBJ/033/23 servis výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Rastislav Sloboda 14019931 243,60 € 31.03.2023 10.05.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/031/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 DAMEDIS, s.r.o. 36414123 69,60 € 29.03.2023 31.03.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/032/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 364,59 € 29.03.2023 03.05.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/035/23 prečistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Havarijná služba Ľuba Olivová, s.r.o. 35876239 359,00 € 29.03.2023 04.05.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/030/23 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 DAMEDIS, s.r.o. 36414123 78,61 € 28.03.2023 30.03.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/028/23 online seminár Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 240,00 € 22.03.2023 28.03.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/025/23 zárubňa oceľové pre kyvné dvere Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. 36842842 634,56 € 21.03.2023 04.05.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/026/23 revízia aktívneho bleskozvodu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 LP - AXIS, s.r.o. 35797029 261,60 € 21.03.2023 02.05.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/027/23 opravy a udržiavanie - elektroinštalácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 35948507 3 467,60 € 21.03.2023 04.05.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/024/23 deratizačné a dezinsekčné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 DE - LK s.r.o. 44489587 340,00 € 21.03.2023 30.03.2023 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0103/23 voda Pri vinohradoch JL 03/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 558,62 € 21.03.2023 15.04.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 voda Pri vinohradoch JZ 03/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 463,67 € 21.03.2023 15.04.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 revízia komínov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 200,00 € 20.03.2023 15.04.2023 Faktúra