Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/126/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 63,00 € | 23.09.2024 | 30.10.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/115/24 | Čistiace prostriedky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 793,20 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0379/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,86 € | 18.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OBJ/116/24 | Čistiace prostriedky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 111,26 € | 18.09.2024 | 17.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0375/24 | Odborná prehliadka a skúška el.zariadení v objekte Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 2 850,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/103/24 | Dezinsekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | 52769054 | 2 820,00 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJ/107/24 | Čistiace prostriedky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 974,23 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/104/24 | Duplicita. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 0,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0373/24 | EL EN Podbrezovská, LETO - vyúčtovanie 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 491,21 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | voda Podbrezovská 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 426,21 € | 09.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OBJ/105/24 | KANCELÁRSKE POTREBY - tonery. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 468,00 € | 09.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0386/24 | elektronické stravovacie poukážky 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 482,45 € | 07.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0378/24 | plyn Podbrezovská 08/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 986,48 € | 05.09.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/106/24 | Kancelárske potreby. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,86 € | 05.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0371/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | PHL 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 128,62 € | 03.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/24 | servisné práce - oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 523,20 € | 02.09.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/24 | EL EN Račianska 09/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 259,97 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/24 | EL EN Pri vinohradoch byty 07/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 528,76 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | služby mobilnej TKS 08/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 533,93 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra |