Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13114
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0582/17 | služby mobilnej TKS 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,17 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/17 | účtovníctvo 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/17 | právne služby 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 949,65 € | 17.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 07/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,96 € | 17.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/17 | EL EN Strelkova 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 137,47 € | 17.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/17 | EL EN Pri vinohradoch 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,22 € | 17.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 211,51 € | 17.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/17 | EL EN Podbrezovská 06/2017 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -692,96 € | 17.07.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/17 | školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 69,00 € | 17.07.2017 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 97,41 € | 14.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 616,66 € | 12.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 223,42 € | 12.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,32 € | 12.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 287,26 € | 12.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 577,25 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 844,80 € | 11.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,67 € | 11.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/17 | služby mobilnej TKS 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,85 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/17 | služby BOZP, OPP a CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/17 | služby PZS 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 10.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra |