Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. NM17_101 | poskytnutie grantu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 100,00 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
Kúpna zmluva č. Z201716961_Z | vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | Iné | 238,00 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
Kúpna zmluva č. Z201716948_Z | interiérová farba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Color de Luxe s.r.o. | 44808836 | Iné | 50,00 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
Kúpna zmluva č. Z201716940_Z | Antibakteriálne záchodové sedátko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Star Design, s.r.o. | 47631805 | Iné | 320,00 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0310/17 | licencia IS Cygnus 04-06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 580,80 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | voda Strelkova 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,76 € | 20.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 20.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 438,12 € | 20.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 211,36 € | 19.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/17 | služby mobilnej TKS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,07 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 293,10 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 264,26 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 120,91 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/17 | elektronické stravovacie poukážky 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 152,00 € | 18.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 28.05.2017 - 27.11.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 909,38 € | 18.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/17 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 56,19 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 121,03 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 558,65 € | 13.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 460,80 € | 13.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 941,22 € | 13.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra |