Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12807

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/22 EL EN Pri vinohradoch - ZIMA 01/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 102,00 € 13.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 EL EN Pri vinohradoch - JAR 01/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 ZSE Energia a.s. 36677281 95,00 € 13.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 89,42 € 13.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 Elektronické stravovacie poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 410,03 € 13.01.2022 11.02.2022 Faktúra
OBJ/004/22 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 523,70 € 12.01.2022 31.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
DOHODA O UKONČENÍ č. 37/2021 ukončenie ubytovania Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Katarína Fričová Nájmy a prenájmy 0,00 € 11.01.2022 11.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová riaditeľka Zmluva
Zmluva o pripojení č. 122158966 pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do DS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.01.2022 11.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová riaditeľka Zmluva
OBJ/006/22 servisné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 138,00 € 10.01.2022 31.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/005/22 doplnenie vzduchotechnického potrubia s izoláciou a elektroinštalácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 35948507 1 698,00 € 07.01.2022 31.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/002/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 68,40 € 07.01.2022 31.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
DOHODA O UKONČENÍ č. 38/2021 ukončenie ubytovania Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Lukáš Komarnanský Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.01.2022 07.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová riaditeľka Zmluva
OBJ/003/22 výmena ovládačov výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Rastislav Sloboda 14019931 993,60 € 05.01.2022 31.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
OBJ/001/22 webhosting a obnova domény Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 IZOCOM s.r.o. 48246468 102,00 € 03.01.2022 31.01.2022 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Objednávka
DFBV/1080/21 oprava výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Rastislav Sloboda 14019931 220,20 € 31.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/1110/21 služby pevnej TKS 12/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,00 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/1101/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Eurozel s.r.o. 47837934 1 334,19 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/1103/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 1,44 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/1102/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 1 001,31 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/1117/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 066,25 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra
DFBV/1109/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 420,64 € 31.12.2021 04.02.2022 Faktúra