Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0727/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Šubín Martin | 34556966 | 650,00 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 41,28 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,44 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 193,28 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 141,64 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 79,24 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 333,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 301,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/21 | služby BOZP, OPP a CO 08/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0717/21 | OOPP - jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Solarprojekt s.r.o. | 45550735 | 1 406,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 207,82 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,31 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0721/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 08/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 079,59 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/21 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - ZIMA, JAR 08/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,30 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 286,37 € | 08.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/194/21 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 760,00 € | 08.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0716/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 366,18 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0715/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 258,35 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0714/21 | telekomunikačné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,00 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra |