Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0595/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 470,86 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 131,33 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 207,85 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 174,38 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0587/23 | za výmenu pohonu ventilu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 786,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/23 | akupresúrny chodník | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 15,90 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0584/23 | wifi systém TP-Link 3 x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 111,19 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/23 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 290,88 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0585/23 | za strešné výlezy 02, 03-04,05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Nemec | 35307633 | 1 419,13 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 607,55 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0591/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 513,81 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0590/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 452,45 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 206,21 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/23 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 100,05 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/23 | za školenie - webinár | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 96,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,20 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/23 | protipožiarne dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 1 200,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/23 | servisná prehliadka MaR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 614,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/23 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 431,46 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0577/23 | za Notebook Dell Inspiron, myš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 508,95 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |