Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5956
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0469/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 154,74 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/17 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 310,29 € | 11.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 86,15 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 131,45 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 364,57 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 168,72 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 134,40 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,04 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 57,60 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/17 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 284,71 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 384,04 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 232,06 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/17 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 440,00 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 483,27 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 128,23 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/17 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 518,87 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/17 | za opravu poškodenej palubovky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 3 949,92 € | 06.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |