Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5487
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0624/17 | za likvidáciu odpadovej vody a kalu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 363,07 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/17 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 920,55 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 205,02 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,84 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0630/17 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 144,56 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/17 | 102854385 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 162,41 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0629/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 82,80 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/17 | klientky - za hygienické potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 690,65 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
Zml 12/2017 EPS | Komplexné zaistenie prevádzky EPS (servis, revízie, opravy) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TELECOM ALARM, s.r.o. | 31349854 | Iné | 6 900,00 € | 19.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0618/17 | za servis a opravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 720,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 159,06 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/17 | výmena goľového ventilu a oprava obkladov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 347,74 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 223,81 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 213,62 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/17 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0614/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,49 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 118,70 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
Zml 13/2017 ZSE dod | dodávka el. energie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZES, Energia, a.s. | 36677281 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 36 000,00 € | 14.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0612/17 | za výmenu strešnej krytiny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 160,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |