Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5814
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0339/21 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 931,50 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 294,66 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 580,11 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 82,47 € | 25.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 274,10 € | 25.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/21 | za opravu zásuvkového obvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 75,62 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 512,65 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 111,27 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/21 | za maľovanie 03-04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | QUADRA SYNERGY, s.r.o. | 43992421 | 5 275,00 € | 24.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 124,62 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/21 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 101,09 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 291,66 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 101,60 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | za záhradnú hadicu a zavlažovaciu pištol | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 27,88 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/21 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | QUADRA SYNERGY, s.r.o. | 43992421 | 1 481,00 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 104,88 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/21 | oprava čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 119,76 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra |