Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2551
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0043/22 | Objednávame si u Vás učebnicu Základy logistiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 72,00 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0038/22 | Objednávame si u Vás Deutsch.com 1 Kursbuch | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 440,64 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0103/22 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Apríl-Jún /2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 84,80 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,88 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 07. 2022 do 31. 07. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za júl 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 288,81 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | Faktúra za opravu vnútorných kanalizačných potrubí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 550,08 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | Faktúra za opravu podlahy v suteréne a v kuchynke | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 621,34 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac jún 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 281,99 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
VO/0036/22 | Objednávame si u Vás opravu vnútorných kanalizačných potrubí | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | LENEAL-INSTALA SERVIS Alexander Leginus | 37187465 | 550,08 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0094/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 05. 2022 do 05. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 05. 2022 - 08. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za máj 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 306,00 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0037/22 | Objednávame si u Vás výmenu podlahy v kuchynke, ktorá je v havarijnom stave | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 1 560,07 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0091/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 05/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 117,90 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,72 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/22 | Faktúra za právnické služby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Kučerková advokátska kancelária, s. r. o. | 53868030 | 396,99 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra |