Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2447

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0056/22 Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2022 - 31.03.2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,83 € 08.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Marcela Frimmerová 40050611 150,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 Faktúra za školské tlačivá a kancelárske potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Ševt,a.s. 31331131 170,83 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2022 do 30. 04. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 SPP Bratislava 35815256 8,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za marec 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 7,66 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 31,74 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 Faktúra za hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 405,72 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 Faktúra za hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 123,48 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 Faktúra za kancelársky materiál Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 846,32 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 39,60 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
VO/0027/22 Objednávame si u Vás aplikačné a systémové konzultácie Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 31,74 € 31.03.2022 22.04.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0021/22 Objednávame si u Vás slávnostný obed Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Alžbeta Časná 31112684 241,30 € 30.03.2022 31.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0019/22 Objednávame si u Vás hygienické potreby Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 529,20 € 29.03.2022 31.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0020/22 Objednávame si u Vás kancelársky materiál Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 892,98 € 29.03.2022 31.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0046/22 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac marec 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 283,62 € 22.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2022 do 05. 03. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 48,29 € 16.03.2022 21.03.2022 Faktúra
VO/0018/22 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Canon Pixma TS6351 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Damedis spol. s r. o. 47864249 87,36 € 14.03.2022 14.03.2022 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0042/22 Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 FeSys s.r.o. 50110063 50,00 € 14.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 02. 2022 - 08. 03. 2022 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 34,55 € 14.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 Faktúra za tonery Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Damedis spol. s r. o. 47864249 87,36 € 14.03.2022 21.03.2022 Faktúra