Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0187/21 | Faktúra za školský nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 021,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | Faktúra za dezinfekčné a ochranné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 653,16 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 11. 2021 - 30. 11. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 178,20 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | Faktúra za kancelársky nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 058,40 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | Faktúra za ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0060/21 | Objednávame si u Vás prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0061/21 | Objednávame si u Vás kancelársky nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 058,40 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0062/21 | Objednávame si u Vás školský nábytok na základe Vašej ponuky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 2 900,00 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0071/21 | Objednávame si u Vás nábytok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 709,20 € | 07.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0179/21 | Faktúra za účasť na on-line seminári "Seminár Novela zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisoch", ktorý sa bude konať dňa 14. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. | 52587657 | 45,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,94 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Faktúra za odobraté obedy žiačky 11.-12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 18,36 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0063/21 | Objednávame si u Vás on-line seminár "Seminár Novela zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov", ktorý sa bude konať 14. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s. r. o. | 52587657 | 45,00 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0178/21 | Faktúra za antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 36605751 | 295,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 126,44 € | 01.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | Faktúra za zdravotné pomôcky | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Dr. Max 100, s. r. o. | 48115860 | 342,19 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0058/21 | Objednávame si u Vás antigénové testy | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MEPIS HEALTHCARE, s. r. o. | 36605751 | 295,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |