Faktúry
Počet záznamov: 1917
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0017/17 | lyžiarsky-ubytovanie, strava, vleky | Obchodná akadémia | 30775418 | CK ČEKAN Radomír Čekan | 10929932 | 4 800,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 47,50 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | obedy-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 615,37 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | služby počítačovej siete-I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | ochrana objektu-I.Q.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 119,48 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | zrážky-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 171,68 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | havária-čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775418 | V.K.K Stav s.r.o. | 47915994 | 530,18 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | orange-6.2.-5.3.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,24 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | členský príspevok r. 2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | pevná linka-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 40,38 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | plyn-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 9 509,33 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 584,08 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/17 | obedy-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,72 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | komunálny odpad-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 49,77 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | elektrina-2/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | účtovnícke práce-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | vodné,stočné-doúčtovanie 2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 2,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | elektrina-1/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 625,79 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | kópie-zborovňa-IV.Q.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 255,07 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/16 | plyn-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 5 608,43 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/16 | doplatok 2016-Finančný spravodajca | Obchodná akadémia | 30775418 | Poradca podnikatela | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | orange 6.1.-5.2.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 32,74 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | rekonštrukcia telocvične | Obchodná akadémia | 30775418 | ZILLION a.s. | 36696595 | 235 357,42 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/16 | zrážky-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 170,32 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/16 | pevná linka-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 42,86 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/16 | komunálny odpad-12/2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/16 | vodné,stočné-22.11.-19.12.2016 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 352,18 € | 04.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |