Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2764
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0060/20 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 109,62 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 41,33 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | časopis - personálne riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 42,95 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 171,85 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 14,76 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 174,24 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 552,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | mobilný výplatný lístok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 162,24 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | stravovanie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Školská jedáleň | 17337071 | 15,73 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 540,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | cistiace prostriedky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 79,36 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 28,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 332,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | údržba miestnej počítač. siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 67,43 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 360,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 600,00 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | ceny pre víťazov - súťaž | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 160,12 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | UP -výpoč. technika | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 802,59 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |